Als u de openstaande posten van uw debiteuren en crediteuren uit het voorgaande boekjaar wilt boeken, dan dient u deze in te voeren vóórdat u de definitieve beginbalans maakt. Deze facturen worden geboekt in het boekhoudvenster in de dagboeken
Inkoop en
Verkoop in het voorgaande boekjaar. In de tegenboeking kiest u géén inkopen/kosten of omzet rekening, maar rekening
2100 Tussenrekening balans.
- Controleer of het juiste boekjaar ingesteld is (zie titelbalk).
- Voer de klanten in bij Klanten en de leveranciers bij Leveranciers.
- Open het menu Boekhouden, Dagboek 1300: Verkoop en voer de openstaande verkoopfacturen in.
- In het Dagboek 1500: Inkoop doet u het zelfde voor de openstaande inkoopfacturen.
- Nadat de openstaande posten zijn ingevoerd, sluit u het jaar af via Extra Boekjaar afsluiten zodat de saldi van de grootboekrekeningen Debiteuren en Crediteuren wordt meegenomen op de beginbalans (zie Programma Boekhouden, Dagboek 2100: Tussenrekening balans).
.png)
- U kunt deze boeking handmatig aanvullen met de overige beginbalansposten (kas, bank, inventaris, afschrijvingen, voorzieningen, resultaat, etc.).
Zie ook: Hoe boek ik handmatig de beginbalans bij starten met SnelStart?
Tip! Instructievideo's: Ondersteuning bij uw kennismaking met SnelStart.