Home>Knowledge Base>Extra, Boekjaar afsluiten>Hoe maak ik de definitieve beginbalans?
Information
Article ID145
Created On11/12/2009
Modified12/28/2011
Hoe maak ik de definitieve beginbalans?

Zolang de gegevens van de definitieve beginbalans nog niet volledig bekend zijn, is er altijd een verschil dat wordt tegengeboekt op de tussenrekening balans. Bij aanvulling van de tijdelijke balansboeking verdwijnt dit verschilbedrag:

  • Open het menu Extra, Boekjaar afsluiten.
  • Selecteer in het kader Beginbalans de optie Alle balansrekeningen en kies voor Openingsbalans 200X herberekenen.
  • Bevestig dat u inderdaad de openingsbalans wilt herberekenen.

Hierna dient u in de beginbalans de boekingsregels waarin het verschil op de rekening Tussenrekening balans is geboekt te vervangen door de definitieve boekingen:

  • Open het menu Boekhouden en open het dagboek Tussenrekening Balans.
  • Selecteer de boeking van de Beginbalans, op datum 01-01-200X.
  • Dubbelklik (met uw linkermuisknop) in het grijze gedeelte onder de laatste boekingsregel om een nieuwe regel toe te voegen.
  • Bij Grootboekrekening selecteert u de grootboekrekening (bijvoorbeeld Eigen vermogen, Winst boekjaar, Kapitaal, etc.)waarop de post moet worden geboekt.
  • In de kolom Tegoed vult u het tegoed in of bij Schuld noteert u de schuld.
  • Nadat u alle tegoeden en schulden heeft ingevoerd dient het Saldo van de boeking nul te zijn.
  • Is dit niet het geval dan kan het zijn dat er een bedrag onjuist is ingevoerd of vergeten.
  • U kunt de boeking opslaan met de knop Opslaan.