Wanneer u een periodeuitwisseling naar uw accountant gaat maken met betrekking tot de eindejaarscontrole, adviseren wij u onderstaande volgorde aan te houden:
- Maak via menu Administratie, Back-up een back-up van uw administratie.
- Open het menu Extra, Boekjaar afsluiten en selecteer Alleen dagboekrekeningen in het kader Beginbalans. Dit zorgt ervoor dat u verder kunt werken in het nieuwe jaar terwijl de accountant de controle uitvoert.
- Kies voor Jaar 20xx afsluiten.
- U krijgt (indien u over een SnelStart!Nota pakket beschikt) de vraag of u met een nieuwe factuurreeks wilt beginnen in het nieuwe jaar. Kies Nee als u de nummering door wilt laten lopen. Heeft u een jaartal in het factuurnummer of wilt u een nieuwe reeks beginnen, kies dan Ja.
- Open het menu Programma, Periodeuitwisseling en kies voor Een periode naar accountant exporteren.
- Volg de stappen van dit menu en kies als Einddatum 1 januari van het nieuwe boekjaar, zodat uw accountant de definitieve jaarafsluiting kan verzorgen.
Article ID: 146, Created On: 11/12/2009, Modified: 12/16/2010